财务审计

目录第一章 财务管理一、货币资金管理二、财务基础工作与会计核算管理三、应收款项及存货管理四、负债管理五、税务管理六、完工项目的财务管理第二章 集中采购管理一、集采上...
Mr.内审:秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。今天分享的这个资金管控的最新案例,再一次表明,智慧的古人早就看透的规律,时至今日,貌似未曾丝毫改变。相信,但凡审计人员,几乎都会关注资金管控领...
544   2020-05-02

各类税费会计处理大全

个人所得税在中国境内有住所的个人需就其全球收入在中国缴纳个人所得税。计算应交时借:应付职工薪酬等科目贷:应缴税费——应交个人所得税...
对行政事业单位进行审计监督是审计机关的主要职能,如何在新形势下履行好审计职责,深化对行政事业单位财政财务收支的审计,我们认为应注意把握好以下六个问题:一是搞好审前调查,并与内控制度测评相结合。审前调查,是审计质量控制第一...
一、公司并购基本流程1、并购决策阶段企业通过与财务顾问合作,根据企业行业状况、自身资产、经营状况和发展战略确定自身的定位,形成并购战略。即进行企业并购需求分析、并购目标的特征模式,以及并购方向的选择与安排。...
内审网评分:85分(满分100分)审计报告结构、行文逻辑、文字表达值得学习。医院财务收支审计报告 根据《中华人民共和国审计法》第××条的规定,省审计厅组织审计组从××××年××...
上市公司财务造假太多了,都懒得报道了!爆雷的仅仅是一部分,还有很多财务造假没事发、没曝光,像康美药业、辅仁等上市公司有人多年前持续举报后也一直风平浪静,日子滋润潇洒,没被告倒,但最后还是纸包不住火,2019年自然爆雷!今天再分享一个巨额...
渠道收集捐款的渠道是否明确、公布的渠道是否可控、是否合规。不合规、不可控、不公开、不透明,就有可能被挪用或私吞。可以延伸至收款的来源,从收款显示的来源追查是否存在组织人员代转、其它隐藏账号或渠道转入的情况...
无论是企业经营者还是投资者,都应该明白一个企业的毛利率是怎么来的,为什么高,为什么低。单纯的拿毛利率绝对值进行比较是不科学的,在分析毛利率时,要关注的是数字背后的东西。左手数量,右手质量企业有了毛利,才会...
资产负债表表示企业在一定日期的财务状况的主要会计报表,资产负债表利用会计平衡原则,将合乎会计原则的资产、负债、股东权益”交易科目分为“资产”和“负债及股东权益”两大区块,在经过分录、转帐、分类帐、试算、调整等等会计程序后,以特定日期的静...
当今主流的审计是一种以风险为导向的审计,它要求审计人员先评估财务报表重大错报风险,在评估的结果上设计并实施进一步审计程序以应对评估的错报风险,根据审计程序得出恰当的审计结论并出具恰当的审计报告。审计准则告诉我们,第一步做的是风险...
第一计  提前/推迟确认收入 特点 利用收入确认中“风险报酬转移”等标准的模糊性 财务影响 高估/低估当期利润 说明 ...
内审网评分:65分(满分100分)发现问题的领域、建议角度可供参考借鉴,但文字表述和报告结构有较大提升空间。内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发...
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